审计部开展案防与操作风险督导审计的通讯报导
  日期:2018年02月23日

为全面强化郎溪农商银行操作风险防控,进一步夯实案件防控工作治理的基础,促进全行的稳健运行,根据2018年度审计工作计划安排及《郎溪农商银行2017度案防及操作风险督导审计方案》的要求审计人员于201814日至2018年29日对我行各网点在2017年度案件防控工作及“操作风险整治年”推动和落实情况进行了全面审计

 此次审计内容主要涵盖了支行在各项案防及操作风险防范制度学习情况、自查开展情况、问题整改情况及对责任人问责情况等方面。通过审计情况来看,各分支机构能够将案防履职、操作风险整治当成重点工作来抓。支行行长做为案防履职第一责任人,能够组织支行员工按照方案要求开展自查工作,切实加强了对重点环节、重点事项的监督与控制,业务操作日趋规范。同时各支行在制度学习方面较以往相比也有很大进步,使得全行上下在风险管控意识上更加强一步,合规文化氛围更加浓厚,对有效遏制违规行为,切实打造“三好银行”的发展奠定了基础。                     

  审计部:程培 


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